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定州市第四中學2025年單位預算信息公開
定州市第四中學2025年單位預算信息公開
按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施意見》規(guī)定,現(xiàn)將定州市第四中學2025年單位預算公開如下:
一、單位職責及機構(gòu)設置情況
單位職責:
(一)負責學校行政機構(gòu)和黨的組織建設。
(二)全面貫徹國家教育方針,執(zhí)行上級教育行政部門的決定和指示。
(三)實施初中義務教育,促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。
機構(gòu)設置:
單位機構(gòu)設置情況
單位名稱
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單位性質(zhì)
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單位規(guī)格
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經(jīng)費保障形式
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定州市第四中學
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事業(yè)
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未定行政級別
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財政性資金基本保證
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二、單位預算安排的總體情況
按照預算管理有關(guān)規(guī)定,目前我市單位預算的編制實行綜合預算管理,即全部收入和支出都反映在預算中。
1、收入說明
反映本單位當年全部收入,2025年預算收入2099.06萬元、其中;一般公共預算收入2039.79萬元,基金預算收入0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元,財政專戶核撥收入0.0萬元,單位資金收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.27萬元。
2、支出說明
收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制,反映定州市第四中學年度單位預算中支出預算的總體情況。2025年支出預算2099.06萬元,其中基基本支出1723.57萬元,包括人員經(jīng)費1723.57萬元和日常公用經(jīng)費0.00萬元;項目支出375.49萬元,主要為
冀財教〔2024〕141號2025年城鄉(xiāng)義務教育省級補助資金(不含校安)公用經(jīng)費
冀財教〔2024〕123號中央城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費(公用經(jīng)費8190)
義務教育公用經(jīng)費地方配套
3、比上年增減情況
2025年預算收支安排2099.06萬元,較2024年預算減少136.62萬元,其中:基本支出減少191.67萬元,主要為:人員經(jīng)費支出減少。項目支出增加55.05萬元,主要為:冀財教(2024)141號2025年城鄉(xiāng)義務教育省級補助資金(不含校安)-公用經(jīng)費、冀財教【2024】123號中央城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費(公用經(jīng)費8190),義務教育公用經(jīng)費地方配套均增加。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2025年,我單位運行經(jīng)費共計安排0萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因
2025年,我單位財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排0萬元,其中因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運維費0萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運維費0萬元);公務接待費0萬元。與2024年持平,無增減變化。
五、預算績效信息
第一部分 單位整體績效目標
(一)總體績效目標
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神,全面貫徹落實全國、全省、全市教育大會精神,落實立德樹人根本任務,保障學校學校正常運轉(zhuǎn),逐步改善辦學條件,抓關(guān)鍵、求突破,補短板、強弱項,加快推進教育現(xiàn)代化,推進冰雪運動進校園,辦好學校,落實學校資助政策,提升教師隊伍素質(zhì),辦人民滿意的教育。
(二)分項績效目標
1.全面加強黨對教育工作的領(lǐng)導
績效目標:加強黨建工作,使黨的建設得到全面加強。
績效指標:學校領(lǐng)導班子、黨務工作者、基層黨支部書記每年參加輪訓一遍,實現(xiàn)培訓全覆蓋。
2.加強德育體育工作績效目標:通過改進德育工作方式,完善評價制度,構(gòu)建以社會主義核心價值觀為統(tǒng)領(lǐng)的一體化德育體系,學生愛國主義民族精神和中國特色社會主義理想信念得到進一步培養(yǎng)。通過深入推進習近平新時代中國特色社會主義思想進教材、進課堂、進頭腦。深入推進傳統(tǒng)文化進校園活動。堅持健康第一的教育理念,深化體育教學改革,推動青少年文化學習和體育鍛煉協(xié)調(diào)發(fā)展,幫助學生在體育鍛煉中享受樂趣、增強體質(zhì)、健全人格、錘煉意志,全面提高在校生身體素質(zhì)。
績效指標:不斷提高思政課質(zhì)量,深入開展理想信念教育、愛國主義教育等活動。培養(yǎng)學生的愛國意識和為祖國而學習的精神。加強體育鍛煉,積極開展課外活動,體質(zhì)健康測試與上報達100%,推進冰雪運動進校園活動全覆蓋。
3.完善義務教育經(jīng)費保障機制
績效目標:通過按照分擔比例足額落實城鄉(xiāng)義務教育生均公用經(jīng)費基準定額,保障正常教學;通過向家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放生活費補助,和向所有學生免費提供教科書,確保貧困家庭子女能夠全部正常接受教育。
績效指標:城鄉(xiāng)義務教育年生均公用經(jīng)費撥款標準初中達到935元。家庭經(jīng)濟困難學生全部享受生活費補助,其中寄宿生每生每年1500元,非寄宿生每生每年750元,所有學生免費發(fā)放教科書。
4.義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升
績效目標:通過開展薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工作,使辦學條件得到改善,教育質(zhì)量得到提升。開展消除大班額、完善學校安防設施、推進學校教育信息化建設等工作,學校基本辦學條件短板基本得以補齊。
績效指標:積極改善學校辦學條件,對校舍進行維修,購置一批安防器材和現(xiàn)代化教學設施,為師生創(chuàng)造一個良好的學習工作條件,使我校的鞏固率達到98%;社會滿意度達到100%。
5.加強教師隊伍建設
績效目標:通過開展教師培訓,全面提升教師專業(yè)素養(yǎng),教師教育體系基本完善,教師地位待遇進一步提高。
績效指標:分學科參加教師全員培訓,使專任教師中本科及以上學歷人員比例達95%,使教師成為人人都尊重的職業(yè)。
(三)工作保障措施
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神,提升班子成員政治忠誠、政治定力、政治擔當、政治能力。
加強黨風廉政建設。按照“一把手負責、一崗雙責”要求,貫徹落實黨風廉政建設責任制。抓好校務公開、財務內(nèi)審和后勤管理。
繼續(xù)深化課堂教學改革,推進高效課堂探索和實踐,提高課堂教學效率,引導教師在把握教材的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新教學方法,改進和優(yōu)化教學方式,切實減輕學生的課業(yè)負擔,促進每個學生的個性發(fā)展。
強化學校德育工作。全面落實立德樹人,把立德樹人作為中小學教育的根本任務。把社會主義核心價值觀落小落細落實,幫助青少年學生自覺認同并踐行社會主義核心價值觀,引導廣大學生樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀,培養(yǎng)學生良好的行為習慣和道德品質(zhì)。
第二部分 專項資金績效目標
無
第三部分 預算項目績效目標
無
六、政府采購預算情況
2025年,定州市第四中學安排政府采購預算0.00萬元。具體內(nèi)容見下表。
單位政府采購預算
360060定州市第四中學
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單位:萬元
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政府采購項目來源
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采購物品名稱
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政府采購目錄序號
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計量 單位
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數(shù)量
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單價
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政府采購金額(當年單位預算安排資金)
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2025年 預留中 小微企 業(yè)份額
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項目名稱
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預算 資金
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合計
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一般公共預算撥款
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基金預算撥款
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國有資本經(jīng)營預算撥款
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財政專戶核撥
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單位 資金
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財政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)
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非財政 撥款結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié)余
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注:同一采購目錄序號的物品,其單價會因配置規(guī)格不同而變動,均符合資產(chǎn)配置標準。涉密采購事項按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
注:無政府采購預算,空表列示。
七、國有資產(chǎn)信息
定州市第四中學上年末固定資產(chǎn)金額為1482.35萬元(詳見下表)。本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為0萬元,已按要求列入政府采購預算,詳見政府采購預算表。
單位固定資產(chǎn)占用情況表
360060定州市第四中學
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截止時間:2024-12-31
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項 目
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數(shù)量
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價值(金額單位:萬元)
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資產(chǎn)總額
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1562.89
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1、房屋(平方米)
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1050.69
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2、車輛(臺、輛)
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3、單價在20萬元以上的設備
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4、其他固定資產(chǎn)
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512.20
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注:無固定資產(chǎn)占用情況,空表列示。
八、名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。
7、“三公”經(jīng)費:納入省級財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指省級單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8、機關(guān)運行費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
10、事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
九、其他需要說明的事項:我單位無其他需要說明的事